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中注協(xié)發(fā)布上市公司2017年年報審計快報(第八期)

2018-04-09 19:23     來源:中國注冊會計師協(xié)會      作者:中國注冊會計師協(xié)會

      201844日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2017年年報審計情況快報(第八期),全文如下

一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況

2018326-41日,40家事務(wù)所共為676家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板335家,深市主板98家,中小企業(yè)板143家,創(chuàng)業(yè)板100家。從審計報告意見類型看,676家上市公司中,有675家被出具了無保留意見審計報告,有1家上市公司被出具保留意見審計報告。在675家被出具無保留意見審計報告的上市公司中,有5家被出具了帶持續(xù)經(jīng)營相關(guān)重大不確定性事項段的無保留意見審計報告,有3家被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見審計報告。

截至201841日,40家事務(wù)所共為1214家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板582家,深市主板192家,中小企業(yè)板255家,創(chuàng)業(yè)板185家。從審計報告意見類型看,1213家上市公司被出具了無保留意見審計報告,1家上市公司被出具保留意見審計報告。在1213家被出具了無保留意見審計報告的上市公司中,5家上市公司被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見審計報告,9家上市公司被出具了帶持續(xù)經(jīng)營相關(guān)重大不確定性事項段的無保留意見審計報告。

2018326-41日,39家事務(wù)所共為407家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板297家,深市主板96家,中小企業(yè)板13家,創(chuàng)業(yè)板1家。從審計報告意見類型看,407家上市公司中,有405家被出具了無保留意見審計報告,有2家上市公司被出具了否定意見的審計報告。在405家被出具無保留意見審計報告的上市公司中,有8家被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見審計報告。

截至201841日,40家事務(wù)所共為738家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板519家,深市主板190家,中小企業(yè)板26家,創(chuàng)業(yè)板3家。從審計報告意見類型看,736家上市公司被出具了無保留意見審計報告,2家上市公司被出具了否定意見的審計報告。在736家被出具無保留意見審計報告的上市公司中,有15家被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見審計報告。

二、出具非無保留意見審計報告的情況

(一)保留意見的財務(wù)報表審計報告

1.大連港。普華永道中天會計師事務(wù)所審計報告形成保留意見的基礎(chǔ)內(nèi)容如下:如財務(wù)報表附注四(6)、附注四(7)所述,截至20171231日,大連港合并財務(wù)報表中應(yīng)從大連博輝國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱“大連博輝”)收取的應(yīng)收賬款余額為人民幣4,044萬元,計提的應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備余額為人民幣2,022萬元;其他應(yīng)收款余額為人民幣15,792萬元,計提的其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備余額為人民幣2,757萬元。

大連港考慮了如財務(wù)報表附注九所述相關(guān)款項回收的不確定性,按照減去尚處于訴訟保全的相關(guān)代理車輛的相關(guān)賬款后余額的50%的比例計提壞賬準(zhǔn)備,大連港沒有根據(jù)后附的財務(wù)報表附注二主要會計政策和會計估計(10)(a)中所述,分析這些款項的預(yù)計未來現(xiàn)金流現(xiàn)值,按照應(yīng)收款項的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞賬準(zhǔn)備,這不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定。同時大連港沒有提供其計提比例的具體依據(jù),亦沒有提供就剩余應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款可回收性評估的充分的證據(jù)。在審計過程中,我們無法就上述應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備的計提獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),無法向大連博輝實施函證程序,也無法對上述應(yīng)收款項的可回收性實施替代審計程序。因此我們無法確定是否有必要對相關(guān)的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款余額及壞賬準(zhǔn)備項目作出調(diào)整。

我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù),為發(fā)表保留意見提供了基礎(chǔ)。

按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則,我們獨立于大連港,并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。

(二)否定意見的內(nèi)部控制審計報告

1.大連港。普華永道中天會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計報告導(dǎo)致否定意見的事項如下:大連港的財務(wù)報告內(nèi)部控制存在如下重大缺陷:

大連港下屬子公司大連金港聯(lián)合汽車國際貿(mào)易有限公司對資產(chǎn)減值跡象的評估或測試僅在年末進(jìn)行,減值評估和測試的執(zhí)行頻率不夠,并且在評估中沒有分析這些款項的預(yù)計未來現(xiàn)金流現(xiàn)值,按照應(yīng)收款項的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額進(jìn)行計提壞賬準(zhǔn)備。同時大連港財務(wù)報告流程中的期末財務(wù)報告檢查也未能發(fā)現(xiàn)該事項。上述重大缺陷影響財務(wù)報表中應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的計價,與之相關(guān)財務(wù)報告內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行失效。大連港尚未在2017年度完成對上述存在重大缺陷的內(nèi)部控制的整改工作。

有效的內(nèi)部控制能夠為財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整提供合理保證,而上述重大缺陷使大連港內(nèi)部控制失去這一功能。

大連港管理層己識別出上述重大缺陷,并將其包含在企業(yè)內(nèi)部控制評價報告中。

在大連港2017年度財務(wù)報表審計中,我們已經(jīng)考慮了上述重大缺陷對審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍的影響。除本所于2018326日對大連港2017年度財務(wù)報表出具的審計報告內(nèi)“形成保留意見的基礎(chǔ)”部分所述事項外,本報告并未對大連港2017年度財務(wù)報表審計報告產(chǎn)生影響。

2.新疆浩源。中勤萬信會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計報告導(dǎo)致否定意見的事項如下:新疆浩源公司的財務(wù)報告內(nèi)部控制存在以下重大缺陷:

根據(jù)新疆浩源公司與關(guān)聯(lián)方新疆友邦數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司簽署的借款協(xié)議,2017年度新疆浩源公司累計為其提供借款170,000,000.00元,借款年利率4.35%,該借款已于20171229日前全部收回;2017年度新疆浩源公司對其計提利息2,403,821.92元,該利息已于2018313日全部收回。

根據(jù)與關(guān)聯(lián)方公司新疆友邦數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司簽署的借款協(xié)議,新疆浩源公司及其子公司上海源晗能源技術(shù)有限公司在201811日至2018329日期間分別為其提供借款140,000,000.00元和220,000,000.00,同期新疆友邦數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司已歸還上海源晗能源技術(shù)有限公司30,000,000.00元。截止2018329日,新疆友邦數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司尚欠新疆浩源公司及其子公司上海源晗能源技術(shù)有限公司的借款330,000,000.00元。上述借款行為違反了新疆浩源公司防止控股股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金專項制度及其他相關(guān)規(guī)定。

三、上市公司審計機(jī)構(gòu)變更總體情況

截至201841日,共有36家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司219家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息(詳見附表6)。對于變更原因,有138家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有35家表示,是因上市公司發(fā)展需要或重大資產(chǎn)重組;有27家表示,是上市公司根據(jù)集團(tuán)、控股股東要求或政府部門規(guī)定進(jìn)行輪換。

截至201841日,共有32家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司148家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息(詳見附表7)。

附表:

1.上市公司2017年度財務(wù)報表審計報告情況明細(xì)表

2.事務(wù)所出具上市公司2017年度財務(wù)報表審計報告匯總表

3.上市公司2017年度內(nèi)部控制審計報告情況明細(xì)表

4.事務(wù)所出具上市公司2017年度內(nèi)部控制審計報告匯總表

5.非無保留意見審計報告統(tǒng)計表

6.上市公司2017年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至201841日)

7.上市公司2017年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至201841日)

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